老師,你好,問(wèn)下:1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合 問(wèn)
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同和購(gòu)售電合同:企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同,根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2006〕162號(hào))規(guī)定,不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅。 答
老師你好,就是公司沒(méi)有錢了,6月份的社保也沒(méi)有繳納 問(wèn)
你好,這個(gè)正常他在注銷之前都需要付。 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
您好,不可以。可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用扣除是稅法的規(guī)定,是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按期進(jìn)行折舊處理。 答
老師好,報(bào)第二季度的印花稅時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度的申報(bào) 問(wèn)
你好這個(gè)會(huì)有滯納金的 答
老師,我們有個(gè)公司的注冊(cè)資本是562萬(wàn),現(xiàn)在有兩個(gè)股 問(wèn)
目前甲股東有沒(méi)有完成實(shí)繳呢? 單位凈資產(chǎn)總額多少呢? 答

給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,比如我們這個(gè)月給供應(yīng)商打款100元,到是對(duì)方給我們開了150元的發(fā)票,這個(gè)數(shù)下次合作時(shí)在給我們少開50元,那這個(gè)我怎么入賬呢,怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借:庫(kù)存商品等 150 貸:銀行存款 100 貸:應(yīng)付賬款 50
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè)我司和合作方按比例分?jǐn)偸找?,在收到某客戶?7元后,我司的收益為15元,合作方的收益為2元。按照正常流程,合作方在收到客戶給的17元后,需盡快將全額17元打款給我司(合作方同時(shí)會(huì)開出17元的發(fā)票給客戶),我司相應(yīng)開出金額為17元的發(fā)票給合作方,然后將2元服務(wù)費(fèi)打款給合作方,然后合作方開回2元的發(fā)票給我司?!艾F(xiàn)在”為了節(jié)省一步,合作方在收到客戶的17元后,只將15元打款給我司,然后要求我司開出17元的發(fā)票給他們。合作方在收到這17元的發(fā)票后,再開出2元的發(fā)票給回我司。請(qǐng)問(wèn),“現(xiàn)在”這樣的賬務(wù)流程在實(shí)際操作中是否正確并可行?對(duì)比原來(lái)的流程,“現(xiàn)在”的流程又應(yīng)該如何入賬??
答: 你這樣的處理流程是可以的。 但是有一個(gè)前提是,你要出具一個(gè)說(shuō)明,委托付款方將這個(gè)款項(xiàng)轉(zhuǎn)你的合作方。


雪云微 追問(wèn)
2025-06-18 12:47
小菲老師 解答
2025-06-18 12:49