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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-04-17 14:26

在具體的什么問題啊。

馬莉 追問

2023-04-17 14:33

丙公司2022年12月10日售出一批商品,售價(jià)100萬元 (不含稅價(jià)),已給客戶開具了發(fā)票價(jià)稅合計(jì)113萬元。客戶收到 貨后,認(rèn)為商品存在一些瑕疵,希望價(jià)格折讓或退貨。經(jīng)過分析認(rèn) 為,客戶不會退貨而只是希望得到折讓,故在2022年度會計(jì)上確認(rèn) 了該筆銷售收入。雙方在2023年1月5日談妥,給予對方2.26萬元 (含稅)的折讓,客戶提供折讓證明由丙公司開具紅字折讓發(fā)票。 2023年1月8日辦妥并收回貨款存入銀行。


老師,這筆銷售折讓,我要在所得稅匯算清繳收入調(diào)整項(xiàng)申報(bào)填列,申報(bào)表我掛附件了,

馬莉 追問

2023-04-17 14:34

老師這筆調(diào)增2000過度到主表上是什么情況?增加應(yīng)納稅所得額還是減少呢?

郭老師 解答

2023-04-17 14:36

你別填寫賬單金額,你填寫稅收金額。

馬莉 追問

2023-04-17 14:39

老師的意思是這筆2萬元的銷售折讓要含稅申報(bào),也就是2.26萬的意思嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 14:41

你好,按照不含稅的2萬填寫稅收金額里面。

郭老師 解答

2023-04-17 14:41

增值稅這個(gè)不包含在收入里面。

馬莉 追問

2023-04-17 14:44

老師的意思,是將2萬元填在“稅收金額”欄,帳載金額是0,稅收金額是2萬,這樣過渡到主表是調(diào)減收入2萬的意思,對吧?

郭老師 解答

2023-04-17 14:46

對的,是的,是這么理解的。

馬莉 追問

2023-04-17 14:52

我說怎么就反應(yīng)不過來呢,學(xué)堂老師給出這張表我怎么都別扭。
這筆22年銷售折讓在22年所得稅調(diào)減,23年所得稅調(diào)增,這樣才是正確的,是吧老師?

郭老師 解答

2023-04-17 14:55

你好,2022年納稅調(diào)減,你之后就不用做處理了,因?yàn)槟阕鲆郧澳甓葥p益調(diào)整,它并不影響2023年的數(shù)據(jù)

馬莉 追問

2023-04-17 15:01

明白老師的意思了。
如果按學(xué)堂老師給的表去填報(bào),是不是過渡到主表就是增加這筆應(yīng)納稅所得額呢?實(shí)際中沒這樣報(bào)過啊!

郭老師 解答

2023-04-17 15:04

你好,那他填寫的這個(gè)地方不對
你看一下他答案填寫的是這個(gè)嗎。

馬莉 追問

2023-04-17 15:08

對的,她是這樣講的,也是這樣填的。她給的表是22年匯算調(diào)增,23年匯算調(diào)減呢!

老師如果我現(xiàn)在做22年匯算清繳,如果20年的銷售發(fā)生在23年我申報(bào)22年所得稅清繳前,也要這樣去調(diào)整嗎?這也屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 15:10

直接在2022年匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。

馬莉 追問

2023-04-17 15:18

23年4月30號我已經(jīng)報(bào)完22年匯算清繳,如果22年銷售在23年5月份退回,這時(shí)候我就直接沖減23年5月收入就行了,不涉及匯算清繳,對吧老師?

郭老師 解答

2023-04-17 15:20

對的,是的,是這么做的。

馬莉 追問

2023-04-17 15:23

老師是不是在附表中“調(diào)增金額”過渡到主表就是納稅調(diào)增,對吧?

郭老師 解答

2023-04-17 15:26

你好,2022年匯算清繳納稅調(diào)減是調(diào)減,你是減少收入。減少了你的收入,你的利潤減少了,這個(gè)調(diào)增調(diào)減是針對利潤來的。

馬莉 追問

2023-04-17 15:46

明白了老師!
老師你在做匯算清繳的時(shí)候是怎么做的呢?比如22年總共有3筆業(yè)務(wù)要調(diào),沖減一筆22年暫估費(fèi)用2萬,我做一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整  - 2萬,貸:應(yīng)付帳款  -2萬;第2筆業(yè)務(wù)銷售退回5千,我做會計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整  5千,貸:應(yīng)收帳款  5千;第三筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)帳面1萬,按收入和60%比,只能稅前扣6千,3筆共納稅調(diào)增=1.5+0.4=1.9萬*2.5%=475元,我做一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整  475,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,最后把1.5+0.4+0.475=1.4475一起結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤就OK了,是吧?

郭老師 解答

2023-04-17 15:51

對的,是的,是這么做的,匯算清交的時(shí)候,招待費(fèi)扣除項(xiàng)目的第三行
暫估的費(fèi)用30行里面
收入在收入類的項(xiàng)目,其他里面。

馬莉 追問

2023-04-17 15:57

老師我的做法是逐筆做分錄,但不涉及所得稅科目,最后按“以前年度調(diào)整”借貸方余額一起計(jì)算所得稅,再把招待費(fèi)之類永久性差異考慮進(jìn)去,并和申報(bào)表比對,所得稅一致的話最后做一筆所得稅分錄,老師也是這樣做的嗎?

郭老師 解答

2023-04-17 15:58

是的,可以這么做的。

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