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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2017-12-06 14:48

上月留底是留在稅表上的,進(jìn)銷項抵扣是各做各的分錄,抵扣直接在稅報以及申報表上進(jìn)行填寫,進(jìn)項進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,銷項為銷售進(jìn)行繳納,如果有差額的部分,建議按月轉(zhuǎn)出

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
上月留底是留在稅表上的,進(jìn)銷項抵扣是各做各的分錄,抵扣直接在稅報以及申報表上進(jìn)行填寫,進(jìn)項進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,銷項為銷售進(jìn)行繳納,如果有差額的部分,建議按月轉(zhuǎn)出
2017-12-06 14:48:58
增值稅進(jìn)項稅>銷項稅,請問分錄怎么寫?
2018-03-12 08:36:30
20萬是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個可以是嗎<br><br>
2018-12-08 11:58:47
印花稅的會計分錄怎么做呢
2019-04-17 16:22:23
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