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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-13 17:01

你好,可以做的,可以結轉到轉出未交增值稅,在借方表示留底。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:03

直接做一步分錄 借 應交增值稅-轉出未交-10 貸應交增值稅-未交增-10 嗎

郭老師 解答

2023-04-13 17:04

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅進項只做這一個。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:15

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅-10
貸應交稅費、應交增值稅進項稅額 -10 
這樣嗎

郭老師 解答

2023-04-13 17:23

你好,不是負數(shù),它是一個藍字的正數(shù)。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:40

懂了懂了

郭老師 解答

2023-04-13 17:42

不用客氣,工作愉快。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-14 07:58

老師,這次發(fā)生了一個銷項100,那留底的就少了100,分錄怎么做

郭老師 解答

2023-04-14 08:03

借銷項
貸轉出未交增值稅100
都是三級科目

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發(fā)生時借管理費用,貸現(xiàn)金 減免時借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸 營業(yè)外收入
2015-11-30 14:37:44
你好,計提增值稅的要自己制作原始憑證當附件,月末結轉增值稅:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,做這個分錄就可以了,然后明細科目下的余額等年底再結轉
2016-11-02 14:29:40
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
借:應交稅費-轉出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
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