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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-05 10:00

借:固定資產(chǎn)貸:主營業(yè)務(wù)收入

月亮 追問

2017-12-05 10:14

老師,我們是總公司,是各項目部給總公司交管理費,總公司統(tǒng)一開票入賬,每個月核算的時候?qū)⒐芾碣M扣除之后,應(yīng)返還項目部的款項,一部分工資支付,一部分以報銷的形式支付,所以抵頂?shù)淖≌烷T店都是抵頂給項目部負責(zé)人,由他們自行處理,要么自己住,要么賣掉,所以不屬于公司的固定資產(chǎn),但是公司出票了

袁老師 解答

2017-12-05 10:15

那如果是這種情況,你們屬于虛開發(fā)票啊                  只能掛應(yīng)收賬款了

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相關(guān)問題討論
借:固定資產(chǎn)貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-12-05 10:00:01
上月的發(fā)票也是需要計入應(yīng)收賬款科目,本月沖紅時,再沖減應(yīng)收賬款
2020-07-07 09:57:12
你好,可以做到其他應(yīng)收款,也可以做到預(yù)付賬款
2018-08-26 14:15:21
你好,同學(xué)。 你有財務(wù) 軟件沒
2020-04-28 19:07:37
你好!私戶打到你對公?
2017-09-04 13:30:08
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