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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-12-04 15:04

你好!開公司的名稱了。

墨墨子 追問

2017-12-06 10:04

是油票報(bào)銷合理還是開增值發(fā)票合理?我認(rèn)為是開增值稅發(fā)票,但是老板要用油票報(bào)銷,可能涉及到虛增費(fèi)用,是小規(guī)模納稅,是不是任何報(bào)銷都一定要增值稅發(fā)票?

宋生老師 解答

2017-12-06 10:21

您好!普通發(fā)票就可以了。有發(fā)票就行。

墨墨子 追問

2017-12-06 10:36

@宋老師:就是卷票那種,如果用卷票入賬合不合理?但是卷票個(gè)人都可以開,不能證明就是公司車用的油呀,所以是不是應(yīng)該開增值稅發(fā)票呢?

宋生老師 解答

2017-12-06 10:38

您好!可以用卷票入賬。開公司名稱啊。當(dāng)然有專用發(fā)票更好了。

墨墨子 追問

2017-12-06 10:44

@宋老師:哦,假如稅務(wù)查賬,或別的部門查,會不會有問題呢,比方說會認(rèn)為既然是公司的車為什么不開增值稅發(fā)票,應(yīng)該是只有公司車才能開,個(gè)人不能開,就是他會有疑問,但是也不算違反規(guī)則吧?

宋生老師 解答

2017-12-06 10:48

您好!你如果有租賃的話,有租賃合同和發(fā)票就好了。

墨墨子 追問

2017-12-06 10:59

@宋老師:沒有,買車了還用租賃合同嗎?總的來說還是要發(fā)票

墨墨子 追問

2017-12-06 11:00

@宋老師:還有個(gè)問題,公司每個(gè)月的食堂費(fèi)用都是白條,現(xiàn)在我能一次性開幾個(gè)月的發(fā)票嗎?然后怎么做賬?白條我已經(jīng)入賬了,就是現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)票,應(yīng)該怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-06 11:07

您好!買車的不用租賃合同了。加油有發(fā)票就好了。什么樣的發(fā)票無所謂,但是要開公司名稱。 
可以開的,你之前入賬的紅字沖減,然后做正確的。

墨墨子 追問

2017-12-06 12:35

@宋老師:還是要紅字沖掉以前的白條是吧,在用正規(guī)發(fā)票做賬?有沒有那種 開個(gè)發(fā)票出來 然后寫上那個(gè)月幾號憑證的費(fèi)用,就是不沖掉前面的帳,相當(dāng)于補(bǔ)個(gè)發(fā)票,有這種操作嗎?

宋生老師 解答

2017-12-06 13:32

您好!你如果之前有白條做賬了,你可以紅字沖減,然后用發(fā)票入賬。

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你好!開公司的名稱了。
2017-12-04 15:04:40
這個(gè)是單位名字才能報(bào)銷的了
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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