
由于上月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò) 多交了增值稅及附加稅 本月紅沖發(fā)票 按正確稅點(diǎn)重開(kāi) 那上月多交的稅怎么記賬 本月怎么處理
答: 上月錯(cuò)的,根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄, 本月是根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)提附加稅
我上個(gè)月有張發(fā)票紅沖了,所以增值稅和附加稅都多交了,增值稅沖回來(lái)了,現(xiàn)在不知道附加稅怎么沖回來(lái)?
答: 這個(gè)申報(bào)不能退的了。。。。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
隔年紅沖發(fā)票增值稅附加個(gè)稅退稅流程?(專(zhuān)票)
答: 沖紅去年重新開(kāi)張新的,要調(diào)整以前年度的收入了 稅不用退,計(jì)入預(yù)繳就可以了

