
老師,我想問一下,我公司上個(gè)月銷售了一批貨物,月底也把發(fā)票開出去了,錢還沒收到,同時(shí)也購買了一批貨物,但是她這個(gè)月才給我開發(fā)票,我司也未付錢,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我購買貨物發(fā)票是這個(gè)月收到的,那我是直接發(fā)票是什么時(shí)候收到,就做到當(dāng)月的購買商品里面嗎?
答: 你好,開了票是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
上月月末未開發(fā)票商品已售出,結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估價(jià)格,本月票已開回,直接差額怎么做考會(huì)計(jì)分錄???
答: @停留 紅沖之前的暫估,做個(gè)發(fā)票上的 借庫存商品貸應(yīng)付暫估(紅字) 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我司承接了一項(xiàng)裝修工程,對(duì)方要求我們先開具發(fā)票后再撥預(yù)付款,預(yù)付款還沒收到,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?做了收入后要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 您好,沒有開票也可以不做收入 如果沒辦法預(yù)估總成本的情況
去年12月暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn),今年1月付款沒收到發(fā)票,5月發(fā)票回來了怎么做會(huì)計(jì)分錄
自己開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,要不要把之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本結(jié)轉(zhuǎn)回去呢
上月暫估的成本已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)了 ,這個(gè)月發(fā)票回來了有51萬 怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

