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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-01 14:28

您好!是的,等有增值稅的時候填。抵扣的時候在做。

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-01 14:29

那第一筆,借管理費用貸現(xiàn)金這 一筆是要做的是嗎,那抵扣的時候到底怎么做才是正確的呢,怎么樣轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢

宋生老師 解答

2017-12-01 14:29

您好!這個是要做。你支付的時候就做。 
抵扣的時候就按你說的。抵減管理費用就可以了。可以不用計入營業(yè)外收入。

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-01 14:34

年底我們小規(guī)模的,一個月沒有幾筆業(yè)務(wù)的,年底要做些什么報表呢

宋生老師 解答

2017-12-01 14:35

您好!稅局一般就是稅收申報表,比如增值稅,附加稅,個稅等,然后就是財務(wù)報表

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-01 15:27

有什么年報要做嗎,比如說年報,企業(yè)年檢是什么時候呢,要提供哪些東西呢

宋生老師 解答

2017-12-01 15:28

您好!一般是年初的時候做。你看下課堂的課程,這個年報涉及的東西太多,而且每個企業(yè)也不同

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-01 15:43

@宋老師:要看哪個課程呢,麻煩您推薦一下

宋生老師 解答

2017-12-01 15:44

你好!http://www.5iwh5.cn/search.php?word=匯算清繳 
年報的就是這個。 
http://www.5iwh5.cn/search.php?word=公示 公示的是這個

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-01 17:25

你這個年報的課程太多了啊,聽哪一個更全面啊

宋生老師 解答

2017-12-02 08:20

你好!你就聽第一個實操就好了。

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,減免稅額需要與未交增值稅做相應(yīng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2020-09-01 19:41:32
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,你是一般納稅人的嗎?
2021-10-26 14:21:55
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