老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問(wèn)
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入 問(wèn)
你好,你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入 答
記賬公司接回來(lái)的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問(wèn)
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問(wèn),我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開(kāi)票給我們,說(shuō)要專票的話就要 問(wèn)
你好,如果不開(kāi)專票,開(kāi)普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢(qián)還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢(qián)一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢(qián)。
替租客代付租金及電費(fèi)的的分錄?其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好,替租客代付租金及電費(fèi) 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,甲方代乙方代墊的運(yùn)費(fèi)2000元,后期又收回,是應(yīng)該做其他應(yīng)收款,對(duì)吧?能幫忙把分錄寫(xiě)下嗎?
答: 借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅52000 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫(kù)存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000
老師,你好,其他應(yīng)收款的期初余額調(diào)錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么寫(xiě)調(diào)整分錄
公司去年10月份交了社保,但是沒(méi)有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額903.18元。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫(xiě)一下詳細(xì)分錄?
公司去年10月份交了社保,但是沒(méi)有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫(xiě)一下詳細(xì)分錄?


永樂(lè)雪兒 追問(wèn)
2023-03-29 22:23
家權(quán)老師 解答
2023-03-29 22:24
永樂(lè)雪兒 追問(wèn)
2023-03-29 22:28
家權(quán)老師 解答
2023-03-29 22:29
永樂(lè)雪兒 追問(wèn)
2023-03-29 22:35
家權(quán)老師 解答
2023-03-29 22:38