
老師,2020年預(yù)估了一筆2.4萬(wàn)的發(fā)票,做了借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款預(yù)估。2021年12月收到了這張發(fā)票,分錄該怎么做
答: 首先,你需要將2020年的預(yù)估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實(shí)際發(fā)生的2.4萬(wàn)費(fèi)用,并將貸方改成應(yīng)付賬款。
請(qǐng)問(wèn)2020年12月做了一筆預(yù)提運(yùn)費(fèi)的分錄,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款;2021年3月份收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,該怎么做賬
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用,發(fā)票在2021年收到開(kāi)具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費(fèi)用 借:銷(xiāo)售費(fèi)用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開(kāi)具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
答: 你好,你的分錄是正確的額。 上個(gè)月暫估水電費(fèi)3500元,下個(gè)月如何沖銷(xiāo)? 下月取得發(fā)票后: (1)先沖銷(xiāo)暫估預(yù)提的水電費(fèi)3500元 借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用等)--水電費(fèi) 3500(紅字) 貸:預(yù)提費(fèi)用--水電費(fèi) 3500(紅字) (2)然后,根據(jù)費(fèi)用發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用等)--水電費(fèi) 貸:銀行存款等

