
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票對方開錯了,去年已經(jīng)抵扣了進項,3月份銷售方?jīng)_紅同時開了正確的發(fā)票過來,我怎么做賬
答: 你好,去年的分錄怎么做的,這個什么業(yè)務(wù)的?
老師你好,發(fā)現(xiàn)去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開給別家的,1月份開了紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在我要把已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,這個會計分錄怎么做?
答: 你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款開了紅字信息表進項轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年開出去的專票,對方?jīng)]有抵扣,當時納稅號開錯了,現(xiàn)在退回,請問如何沖紅字發(fā)票。我是銷售方我已經(jīng)做賬了
答: 您申請開具紅字發(fā)票信息表,然后重新開具發(fā)票。


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2023-03-24 17:06
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