
公戶打給法人或股東款項,備注的備用金,必須拿發(fā)票回來才可以抵成本,不然賬上一直有一筆其他應(yīng)收款對嗎?還有公戶可以已借款打給法人錢嗎?這樣轉(zhuǎn)有風(fēng)險嗎,老板這樣問我
答: 必須拿發(fā)票回來才可以抵成本,不然賬上一直有一筆其他應(yīng)收款 公戶可以已借款打給法人錢
老師,如果我們用備用金抵減我們買材料的貨款起借 費用 貸 其他應(yīng)收款備用金,除了發(fā)票還有什么附件
答: 你好,還要備用金借款的收據(jù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!員工備用金入的其他應(yīng)收款科目,報銷時因為沒有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完,累計金額比較大,但是在老板(老板管報銷)那邊經(jīng)常有報超的還補(bǔ)打了報銷款,像這種補(bǔ)打的報銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
答: 您好 報銷款只有一張回單 沒有報銷發(fā)票嗎
老師好,公司的其他應(yīng)收款掛了好多個人的賬,有的是公司走私賬,有的是員工借款備用金,沒有發(fā)票,沒報賬導(dǎo)致,請問該怎么處理?
老師,員工借備用金時走的公賬,報銷時因為沒有發(fā)票又沒入外賬,這樣外賬就一直掛起這個員工的其他應(yīng)收款,怎樣處理好些呢,以后怎樣規(guī)避這方面的問題呢
上次這個沒有發(fā)票的,我就做到了領(lǐng)取備用金,其他應(yīng)收款現(xiàn)在用其他發(fā)票抵消可以嗎老師我算出來每個月相差85元這是對的嗎
老師,那如果之前提取了備用金出去,但是后面這個備用金沒還回來,也沒有用發(fā)票來報銷費用,我需要一直記在其他應(yīng)收款上面嗎?

