
公司1月份發(fā)工資110550,用銀行存款發(fā)了52000,剩余的部分用啥科目發(fā),現(xiàn)金余額沒(méi)有
答: 若公司1月份發(fā)工資110550,用銀行存款發(fā)了52000,剩余的58550應(yīng)當(dāng)用現(xiàn)金結(jié)算??梢詫?8550分為兩部分,一部分用“應(yīng)付職工薪酬”科目,一部分用“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,用“應(yīng)付職工薪酬”科目存放工資,而“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目存放其他費(fèi)用,如社保費(fèi)、公積金等。比如,公司1月份發(fā)工資110550,用銀行存款發(fā)了52000,剩余的58550中,分別用應(yīng)付職工薪酬科目發(fā)放工資50000,財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)放社保費(fèi)8550。
公司1月份發(fā)工資110550,用銀行存款發(fā)了52000,剩余的部分用啥科目發(fā),現(xiàn)金余額沒(méi)有
答: 你好,根據(jù)你的描述(現(xiàn)金余額沒(méi)有),剩余部分就沒(méi)法發(fā)放啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我剛接手一家小規(guī)模公司 發(fā)現(xiàn)科目余額表的應(yīng)付工資貸方還有52000的余額。我看到2019年的工資分錄應(yīng)該是做錯(cuò)了,前幾個(gè)月計(jì)提工資分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資沒(méi)錯(cuò),但是沒(méi)有進(jìn)行發(fā)放工資分錄。到后面幾個(gè)月又沒(méi)有計(jì)提,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款了 。可能因?yàn)檫@個(gè)原因?qū)е聭?yīng)付工資科目貸方出現(xiàn)余額 。那我在202006月應(yīng)該如何把應(yīng)付工資余額調(diào)整為0呢??
答: 你好借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬。

