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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-23 10:07

不,研發(fā)部門屬于營(yíng)運(yùn)部門,不屬于管理部門。至于薪酬,水電費(fèi),辦公費(fèi),可依財(cái)務(wù)及稅務(wù)的要求進(jìn)行分配,但一般情況下,將這些支出都計(jì)入研發(fā)支出了。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-23 10:07

懂了,那么研發(fā)部門在管理上應(yīng)該如何推進(jìn)?

齊惠老師 解答

2023-03-23 10:07

研發(fā)部門管理上需要重視計(jì)劃管理、進(jìn)度管理、人力資源管理、質(zhì)量管理和財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面,要結(jié)合研發(fā)項(xiàng)目特性,量體裁衣,做好研發(fā)管理。

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不,研發(fā)部門屬于營(yíng)運(yùn)部門,不屬于管理部門。至于薪酬,水電費(fèi),辦公費(fèi),可依財(cái)務(wù)及稅務(wù)的要求進(jìn)行分配,但一般情況下,將這些支出都計(jì)入研發(fā)支出了。
2023-03-23 10:07:54
研發(fā)部門的與研發(fā)相關(guān)的計(jì)入研發(fā)支出
2019-03-19 09:41:30
需要計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出核算
2018-12-29 13:50:32
可以的??梢缘?。
2017-08-09 17:39:51
你好 是的 是這樣處理的??
2022-03-08 15:21:44
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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