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送心意

李老師2

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-22 17:12

如果你們公司把工資社保和服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給了人力資源公司,那么應(yīng)當(dāng)在支付時(shí),將相應(yīng)的金額計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的費(fèi)用,并特別注明是人力資源服務(wù)費(fèi)。而在計(jì)提工資方面,具體是否需要計(jì)提工資,要看具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式,有的可能會(huì)計(jì)提,有的則不計(jì)提。此外,人力資源公司一般都會(huì)開票給你們公司,你們可以根據(jù)具體情況和需求來決定。

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你好,工資對方來申報(bào)社保,對方來社保,你單位直接做勞務(wù)費(fèi)就可以的,人力資源需要給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票,你們不需要計(jì)提工資的。
2022-04-15 09:43:27
如果你們公司把工資社保和服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給了人力資源公司,那么應(yīng)當(dāng)在支付時(shí),將相應(yīng)的金額計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的費(fèi)用,并特別注明是人力資源服務(wù)費(fèi)。而在計(jì)提工資方面,具體是否需要計(jì)提工資,要看具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式,有的可能會(huì)計(jì)提,有的則不計(jì)提。此外,人力資源公司一般都會(huì)開票給你們公司,你們可以根據(jù)具體情況和需求來決定。
2023-03-22 17:12:45
這個(gè)的話 職工名義上 不屬于你們公司 屬于人力資源的了 申報(bào)個(gè)稅什么的 也是他們的事情了 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)的話 不能通過應(yīng)付職工薪酬核算了
2020-06-09 14:47:34
下面沒有那個(gè)社保差額那個(gè)提示么,代繳社保那個(gè)沒有開發(fā)票?
2020-01-11 12:32:34
你好,這樣操作是可以的哦
2020-07-20 12:26:35
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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