
我想咨詢一下,我去年做賬時繳納社保因沒有計提,直接計入應(yīng)付職工薪酬-社會保險費里了,導(dǎo)致科目期末借方有余額,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢
答: 首先你需要確定下去年未計提社保費用的總金額,然后在今年社會保險費里新增一科目“已發(fā)生未繳納社保費”,將去年未計提的社保費用轉(zhuǎn)入這一科目,借方金額為去年的費用,貸方金額為0,然后再增加一科目“社保費應(yīng)付”,借方為0,貸方為去年未計提的社保費用,并將社會保險費-社會保險費的借方金額轉(zhuǎn)入到社保費應(yīng)付。這樣就可以完成調(diào)整了。
我想咨詢一下,我去年做賬時繳納社保因沒有計提,直接計入應(yīng)付職工薪酬-社會保險費里了,導(dǎo)致科目期末借方有余額,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢
答: 你好同學(xué),你補計提就可以的,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩問下大家我這個賬上去年 應(yīng)付職工薪酬-基本社會保險費繳納了沒有計提。今年這個借方一直有余額。我可以再計提出來這個科目沖平嗎?[圖片]老師 直接借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 不需要用以前年度損益調(diào)整吧
答: 你好,不需要用到的了


欣慰的向日葵 追問
2023-03-21 14:59