
你好,老師,2018年公司賬上很多掛著已付款給供應(yīng)商,但供應(yīng)商沒有開票過來。因為很久了發(fā)票無法追回。這個賬領(lǐng)導(dǎo)說讓平掉,會計分錄怎么寫呢,謝謝!
答: 你好 借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款?
老師請問一下,一般納稅人,基本戶轉(zhuǎn)款給了供應(yīng)商,但是供應(yīng)商沒有發(fā)票給我們,我們做的預(yù)付貨款,但是一直是掛起的,這樣不合理,怎么樣處理好呢?還是提現(xiàn)出來付供應(yīng)商的款,因為很多供應(yīng)商是沒有發(fā)票的呀??求老師指教謝謝
答: 你好,如果確定取不到發(fā)票的,可以通過現(xiàn)金的方式
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好,之前年度應(yīng)付賬款余款應(yīng)該是3萬,建賬時入了5萬,那現(xiàn)在會計分錄如何做,如保調(diào)回這個供應(yīng)商的賬,建賬時沒有銷售這個供應(yīng)商已付款的賬,老師 這個供應(yīng)商建賬前已付了2萬, 但建賬時沒有銷到賬,仍掛了5萬,那如何做會計發(fā)錄,謝謝
答: 你好 出一個往來核對明細對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 調(diào)整你的應(yīng)收賬款


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2023-03-21 14:39
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