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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-22 16:31

您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。 
借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

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您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-11-22 16:31:30
過期,盤虧是這樣處理 借;待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借;管理費用等科目 貸;待處理財產(chǎn)損益 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29
你好!轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損益,領(lǐng)導(dǎo)審批后有承擔(dān)的計入其他應(yīng)收款,單位承擔(dān)轉(zhuǎn)入管理費用
2020-07-18 15:50:19
借:庫存商品貸:管理費用,沖減管理費用即可的了
2018-08-16 08:52:20
你好,借庫存商品100 貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款20 貸庫存商品20
2022-03-23 16:59:01
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