
2016年 有比會計分錄:借:管理費用-社保 11000 貸:管理費用-工會經(jīng)費 11000;因為軟件結(jié)轉(zhuǎn)問題,貸方的數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到,導致本年利潤虛增了11000,那么在2017年該怎樣做調(diào)整分錄啊
答: 你好,這個不是做調(diào)整分錄的問題,而是你軟件問題,你需要把管理費用——工會經(jīng)費調(diào)整到借方負數(shù)
管理費用之前多結(jié)轉(zhuǎn)了885.69,現(xiàn)在沖銷管理費用885.69 會計分錄:借:本年利潤 885.69 貸:管理費用 885.69 是這樣嗎? 感覺費用減少,本年利潤應增多,這樣是利潤減少,是做錯了會計分錄嗎?我都弄胡涂了
答: 不是,你原來的管理費用正常的會計分錄是怎樣處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工會經(jīng)費返還,前一個季度已做在其他收益里面,已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,最后一個季度我想沖管理費用 工會經(jīng)費,怎么沖,影響本年利潤嗎
答: 您好,放到其它收益里面可以的。


無與倫比 追問
2017-11-22 15:54
鄒老師 解答
2017-11-22 15:54
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2017-11-22 15:56
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2017-11-22 16:08
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2017-11-22 16:09