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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-22 08:49

你好,你不行分?jǐn)偟矫總€(gè)人身上分別是多少,你只需要知道社保的各個(gè)險(xiǎn)種單位,個(gè)人分別負(fù)擔(dān)多少就可以了  
可以自己打印明細(xì),一般是有地稅局或社保局的電子公章的

冰婷 追問

2017-11-22 08:59

老師,主要是保險(xiǎn)個(gè)人部分不是要從工資中扣除么?所以我想知道每個(gè)人的個(gè)人部分的金額,好做扣款,就是不知道去哪里能打印加蓋電子公章的明細(xì)

鄒老師 解答

2017-11-22 09:00

你好,你需要根據(jù)你單位繳費(fèi)基數(shù),各個(gè)險(xiǎn)種的繳費(fèi)比例,計(jì)算每個(gè)人分別負(fù)擔(dān)是多少的

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你好,你不行分?jǐn)偟矫總€(gè)人身上分別是多少,你只需要知道社保的各個(gè)險(xiǎn)種單位,個(gè)人分別負(fù)擔(dān)多少就可以了 可以自己打印明細(xì),一般是有地稅局或社保局的電子公章的
2017-11-22 08:49:53
但是這個(gè)銀行賬戶的賬一直沒做啊,突然做進(jìn)去就是貸方科目啊
2019-03-05 13:49:21
你好 有問題的 建議問一下公司的會(huì)計(jì)。
2020-03-30 05:28:32
您好! 賬務(wù)處理以社保局的為準(zhǔn)
2020-06-12 15:24:10
你好!是的,社保大廳打印就可以
2019-12-18 21:32:28
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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