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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-03-20 17:12

首先你需要在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會計分錄,再在應(yīng)稅費用科目上做一筆借方280元的會計分錄,最后再在應(yīng)交稅費科目上做一筆貸方280元的會計分錄。

光玄月 追問

2023-03-20 17:12

明白了,那該如何做備查票呢?

青檸 解答

2023-03-20 17:12

備查票的做法也很簡單,你可以在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會計分錄,并將備查票上的數(shù)據(jù)填入;再在應(yīng)稅費用科目上做一筆借方280元的會計分錄,并將備查票上的數(shù)據(jù)填入;最后再在應(yīng)交稅費科目上做一筆貸方280元的會計分錄,并將備查票的數(shù)據(jù)填入。

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你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-04-01 21:33:03
首先你需要在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會計分錄,再在應(yīng)稅費用科目上做一筆借方280元的會計分錄,最后再在應(yīng)交稅費科目上做一筆貸方280元的會計分錄。
2023-03-20 17:12:06
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2019-08-14 13:56:21
同學(xué) 你好 交費時?: 借:管理費用 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額) 貸:管理費用
2022-03-11 10:52:28
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(稅款減免) 貸:管理費用 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-10 14:52:49
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