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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-21 14:44

你好,查明原因,作出相應的調(diào)整分錄

香水百合 追問

2017-11-21 14:51

怎么做調(diào)整分錄?就沒有什么調(diào)整,就是少一筆借款,這已經(jīng)跨了好幾個月了能不能補一個借款的收據(jù)然后補做一個分錄呢,老師您個人的**號或者**號能留一下嗎

鄒老師 解答

2017-11-21 14:59

借;庫存現(xiàn)金   貸;其他應付款

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相關(guān)問題討論
你好,這個里需要原因還是會計分錄?
2020-02-27 10:51:11
這屬于現(xiàn)金盤虧,先做:借待處理財產(chǎn)損益,貸庫存現(xiàn)金10萬,之后查找出具體原因后再根據(jù)情況處理。在此之前報表列示應將待處理財產(chǎn)損益計入營業(yè)外支出中
2019-08-26 12:38:20
① 現(xiàn)金盤盈時: 批準前: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 批準后,支付給有關(guān)人員和單位的, 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:其他應付款 未查明原因的: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入 ② 現(xiàn)金盤虧時: 批準前: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 批準后,應收責任人賠償?shù)模?借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 未查明原因的: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-09-10 17:11:46
你好,查明原因,作出相應的調(diào)整分錄
2017-11-21 14:44:33
同學你好,分錄如下: 借:其他應收款-出納員 200 營業(yè)外支出 151 貸:庫存現(xiàn)金 351
2022-01-07 19:13:24
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