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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-16 14:05

你好 那你期初平嗎 ?

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:06

因為沒有人交接,負債是對的

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:06

所有者權(quán)益,股東是沒有投資款的

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:07

相當于當時是用資產(chǎn)減去負債后就得了所有者權(quán)益

玲老師 解答

2019-11-16 14:09

你是才建賬嗎  那可以重填寫期初 不然有的軟件改不了期初金額

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:10

已經(jīng)建了幾個月了

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:10

期初改不了了

玲老師 解答

2019-11-16 14:13

那你就一個增加一個現(xiàn)金科目賬不平

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:19

那這個一直就掛在賬面上?

樂溪兮 追問

2019-11-16 14:22

借庫存現(xiàn)金貸賬不平?

玲老師 解答

2019-11-16 14:27

所以這個你單純一個現(xiàn)金科目你做上去你這樣賬不平,如果你才開始建帳沒有兩個月,你可以重新再建一下。

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相關(guān)問題討論
同學你好,分錄如下: 借:其他應(yīng)收款-出納員 200 營業(yè)外支出 151 貸:庫存現(xiàn)金 351
2022-01-07 19:13:24
你好 那你期初平嗎 ?
2019-11-16 14:05:30
這屬于現(xiàn)金盤虧,先做:借待處理財產(chǎn)損益,貸庫存現(xiàn)金10萬,之后查找出具體原因后再根據(jù)情況處理。在此之前報表列示應(yīng)將待處理財產(chǎn)損益計入營業(yè)外支出中
2019-08-26 12:38:20
你好,這個里需要原因還是會計分錄?
2020-02-27 10:51:11
① 現(xiàn)金盤盈時: 批準前: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 批準后,支付給有關(guān)人員和單位的, 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款 未查明原因的: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入 ② 現(xiàn)金盤虧時: 批準前: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 批準后,應(yīng)收責任人賠償?shù)模?借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 未查明原因的: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-09-10 17:11:46
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