老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

比如A公司在天貓平臺(tái)上代理銷售公司B商品,有客戶下單100元,A先代墊貨款98元給B,B直接發(fā)貨給客戶,客戶確認(rèn)收貨后、款100元再直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶,這樣B公司應(yīng)該開(kāi)“服務(wù)費(fèi)”或“手續(xù)費(fèi)”的發(fā)票給A吧?
答: 都是走公帳是嗎?這樣就要開(kāi)票的,你們營(yíng)業(yè)范圍有什么
比如A公司在天貓平臺(tái)上代理銷售公司B商品,有客戶下單100元,A先代墊貨款98元給B,B直接發(fā)貨給客戶,客戶確認(rèn)收貨后、款100元再直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶,這樣B公司應(yīng)該開(kāi)“服務(wù)費(fèi)”或“手續(xù)費(fèi)”的發(fā)票給A吧
答: 您好!是的。就開(kāi)服務(wù)費(fèi)或者傭金等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
打算做一個(gè)返利app 其中涉及到稅務(wù)問(wèn)題不理解, 比如 通過(guò)app 獲得收入 10000元 在淘寶聯(lián)盟, 在淘寶聯(lián)盟提現(xiàn),會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi),稅等各種百分之22, 這樣提現(xiàn)到公司賬戶8800元, 但是呢 其中8000元會(huì)通過(guò)企業(yè)支付寶 支付給1000個(gè)不同的人,支付到個(gè)人支付寶, 個(gè)人是沒(méi)有發(fā)票給你的。 實(shí)際公司收入800元 這樣的話 怎么交稅呢
答: 你好,這個(gè)的話得申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅才可以稅前扣除,不然不能稅前扣除,唯品會(huì)的就是給申報(bào)個(gè)稅


Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 14:39
宋生老師 解答
2017-11-21 14:50
Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 14:57
宋生老師 解答
2017-11-21 15:00
Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 15:13
Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 15:16
宋生老師 解答
2017-11-21 15:30
Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 16:18
宋生老師 解答
2017-11-21 16:27
Debbie 追問(wèn)
2017-11-21 16:34
宋生老師 解答
2017-11-21 16:35