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秋
于2017-11-17 15:05 發(fā)布 ??678次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-17 15:06
你好!你之前的問題是什么
秋 追問
2017-11-17 15:31
就是那個(gè)房費(fèi)做預(yù)付款入賬的那個(gè)
宋生老師 解答
2017-11-17 15:32
你好!你先計(jì)入借預(yù)付賬款 貸銀行存款 你如果確定沒有發(fā)票,可以用收據(jù)入賬,但是匯算清繳要調(diào)減成本費(fèi)用
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那我之前入賬的咋辦呢,沒有發(fā)票做的預(yù)付款,做紅沖行嗎
答: 你好!你之前的問題是什么
這里預(yù)付賬款為什么用紅沖,不是計(jì)貸方科目就可以了嗎
答: 借方 紅沖與貸方其實(shí)是一個(gè)意思
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期未收到發(fā)票,掛預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖銷預(yù)付,但是摘要怎么寫呢?謝謝
答: 你好,學(xué)員,可以直接寫發(fā)票沖賬
請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)沖紅,支付款時(shí)借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎?
討論
本月原材料預(yù)付賬款,貨到發(fā)票未到,暫估入庫(kù),借原材料貸預(yù)付賬款?下月初沖紅,不能把預(yù)付賬款給沖了吧?因?yàn)榇_實(shí)是本月已經(jīng)預(yù)付了的。寫一下完整的分錄
請(qǐng)問老師,我們給一家公司開了發(fā)票,他們一直沒有付款,現(xiàn)在公司已經(jīng)關(guān)了,我把原來的發(fā)票紅沖可以嗎?
我是上個(gè)月查到:A公司的預(yù)付款 借 應(yīng)付賬款 100 貸 銀行存款 100沖回A公司預(yù)付款(做紅字發(fā)票) 借 應(yīng)付賬款 —100 貸 銀行存款 —100第二步預(yù)付A公司款, 借 預(yù)付賬款 100 貸 銀行存款 100第三步預(yù)付沖應(yīng)付 借 應(yīng)付賬款—A公司 100 貸 預(yù)付賬款 100種預(yù)付沖應(yīng)付的分錄對(duì)嗎?
老師我之前預(yù)付時(shí)做的預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沒有沖減預(yù)付,做成應(yīng)付了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我需要把應(yīng)付那個(gè)憑證沖紅。然后更正嗎?或者直接預(yù)付沖應(yīng)付。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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秋 追問
2017-11-17 15:31
宋生老師 解答
2017-11-17 15:32