
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再沖回?
老師上月材料暫估入賬已領用出庫完材料余額為零,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負數(shù),怎么處理?
老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數(shù)。已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要沖回。


柏麗雅集 追問
2017-11-16 19:55
袁老師 解答
2017-11-16 20:05