
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬


鳶尾花 追問
2019-10-17 10:18
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:20
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2019-10-17 10:26
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2019-10-17 10:27
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2019-10-17 10:37
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2019-10-17 10:43
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2019-10-17 10:45
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2019-10-17 10:48
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2019-10-17 10:52
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2019-10-17 10:57
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2019-10-17 11:00
bamboo老師 解答
2019-10-17 11:01