
老師,3月份已申報(bào),有個(gè)差旅費(fèi)稅額在進(jìn)項(xiàng)填表時(shí)沒有填,財(cái)務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)了,在下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫行不行
答: 可以,但是你需要在下個(gè)月申報(bào)時(shí),補(bǔ)充完整這項(xiàng)費(fèi)用的稅金信息,以便于申報(bào)正確。
我在填寫3月份增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí),申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額第2填寫不上是灰色的,3月份我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額,并且我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì),并確認(rèn)了
答: 你重新初始化看看,進(jìn)項(xiàng)稅額,你們那邊不需要采集自動(dòng)生成嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在填寫4月份的增值稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn),2月份有做一筆固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅389.26元,但是是在3月份進(jìn)行抵扣認(rèn)證的,而2、3月申報(bào)時(shí)其中的一張表“固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”的當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)行稅額389.26元都沒有填寫,現(xiàn)在申報(bào)4月份的表中,在當(dāng)期數(shù)中要加上3月份漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當(dāng)期數(shù)中去填寫呢?
答: 認(rèn)證時(shí)進(jìn)項(xiàng)的附表數(shù)據(jù)填寫了嗎?

