
老師,4月份發(fā)現(xiàn)2月份發(fā)票稅號錯誤,已報銷了,怎么處理呢?
答: 首先,您需要核實2月份發(fā)票的內(nèi)容是否與4月份發(fā)票相符,如果不符,請您重新申請發(fā)票,并要求報銷公司進行更改。
2月份開的銷售票,發(fā)現(xiàn)錯誤了,還沒申報稅,要怎樣處理?
答: 您好,您本期申報的時候只能先按照錯誤的發(fā)票進行申報,因為跨月報稅數(shù)據(jù)已經(jīng)提交無法修改,然后對于開錯的發(fā)票開具紅字發(fā)票進行沖銷,之后再開具正確的藍字發(fā)票就可以了。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
七月份發(fā)生的登報費已付款已收到發(fā)票(當時沒看到稅號錯誤)做了費用處理,付的現(xiàn)金,十月份對方要求重開,那應該怎么處理呢
答: 沖減之前的憑證,按正確的發(fā)票入賬
一月份開錯發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)拿去認證抵扣了,現(xiàn)在二月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么處理?
2月份發(fā)現(xiàn)一張報銷發(fā)票納稅人識別號開錯了,已經(jīng)入賬,向稅局申報了。賬務上如何處理呢?
老師您好!2月份開的增值稅普通發(fā)票,4月份才發(fā)現(xiàn)金額開錯了,全部發(fā)票要作廢,4月份可以開具紅字發(fā)票一一沖銷,那怎么做賬務處理呢?

