
老師,小規(guī)模增值稅申報表,無票收入填在免稅銷售額那里為什么變成紅字了呀?下面本期免稅額也變成了紅字,請問正確應該怎么填呀?
答: 老師:小規(guī)模增值稅申報表中,無票收入應該填寫在本期免稅銷售額一欄中,如果本期免稅銷售額大于本期應納稅銷售額,那么,本期免稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字。比如,本期免稅銷售額1000元,本期應納稅銷售額900元,那么本期應納稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字100元。
老師,請問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬,請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”?2023年不免稅了呀?
答: 你好,其他免稅銷售額這里面是開了免稅發(fā)票的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問下,我們是月銷售額未超過10萬元的小規(guī)模納稅人,我們這個月開了一張紅字發(fā)票,那銷售額是不是等于本期收入減掉這個紅字發(fā)票的銷售額,然后填在增值稅申報表的第十行(小微企業(yè)免稅銷售額)?
答: 你好,是的,銷售是減去紅字發(fā)票的銷售額

