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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-13 14:02

您的賬務處理錯誤,返利不用計提的,實際收到時編制如下分錄: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務成本 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

媽媽咪呀,加油! 追問

2017-11-14 22:55

老師,是不是和銷售有關的返利是沖減成本的,如果收到是和銷售沒關系的廣告費、參展費的補助是不是就要確認收入呢?該如何做賬?

方亮老師 解答

2017-11-15 14:33

1、是的。 
2、借:銀行存款 
貸:其他業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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您的賬務處理錯誤,返利不用計提的,實際收到時編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2017-11-13 14:02:51
您好!是的。你可以全部當收入,但是建議還是平均分到每個月。 這樣沒有達到3萬可以免稅
2017-04-02 17:10:03
您好 無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務處理寫分錄 借:應收賬款 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-03-01 16:47:25
你好,你11月申報了增值稅了嗎?進行什么處理賬務處理嗎
2019-01-24 11:19:49
你好 借其他應收款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 掛股東往來 不還回來年末會稅個稅的
2019-09-24 11:11:45
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