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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 11:19

你好,你11月申報(bào)了增值稅了嗎?進(jìn)行什么處理賬務(wù)處理嗎

欣悅 追問

2019-01-24 11:32

老師您好  公司內(nèi)賬。

小惑老師 解答

2019-01-24 11:34

內(nèi)賬按您在12月收到時(shí)處理為收入就可以了 
借:銀行存款-建行銀行 
貸:其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)

欣悅 追問

2019-01-24 11:47

謝謝老師! 那11月份的收入計(jì)入12月份的收入合適嗎?  不太符合權(quán)發(fā)生制吧

小惑老師 解答

2019-01-24 11:53

您內(nèi)賬就按照收付實(shí)現(xiàn)制處理就可以了

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你好,你11月申報(bào)了增值稅了嗎?進(jìn)行什么處理賬務(wù)處理嗎
2019-01-24 11:19:49
應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-08-11 15:56:02
你好,如要是代收代付 收到時(shí) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支付時(shí) 貸,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 期末將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入 借,其他應(yīng)付款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 或相反分錄
2020-05-13 09:37:28
你好,第二個(gè)方案才是正規(guī)做法
2021-12-02 16:02:28
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