
老師,今天申報(bào)的時(shí)候城建稅多報(bào)了680,稅務(wù)局說下期抵扣。企業(yè)的情況估計(jì)今年都是虧損的,如果跨年了怎么抵扣。
答: 你好,可以填寫表格抵扣之前多交的稅款
問下老師,我是今年九月份在新公司上的班,然后昨天報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有逾期未申報(bào)的月份,結(jié)果今天去稅務(wù)局查了一下,說是從去年八月份到今年七月份的都沒申報(bào),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦呢?
答: 你好,要去補(bǔ)申報(bào),根據(jù)稅局要求交滯納金等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。我們19年12月收到稅控服務(wù)的發(fā)票,1月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫抵扣了,今年可以在申報(bào)的時(shí)候抵減增值稅嗎,算不算跨年?
答: 你好,屬于跨年,但是在12個(gè)月之內(nèi)是可以正常抵扣的

