用虧損的金融資產(chǎn)進(jìn)行應(yīng)交增值稅抵扣是什么意思?是比如企業(yè)虧了100萬,這一百萬都能夠用來抵扣稅嗎?如果今年這一百萬沒有抵扣完,下一年就不能用了是嗎?這是兩個(gè)問題。麻煩老師了
大方的舞蹈
于2023-04-30 20:20 發(fā)布 ??692次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-30 20:25
同學(xué)你好,比如1月份購買的股票,2月份賣了,虧損了1萬元,3月份買的股票,4月份賣了,賺了2萬元,4月賣股票的增值稅按1萬元計(jì)算繳納。
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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
你好,按這個(gè)方式處理的
2017-05-05 15:02:12

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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王雁鳴老師 解答
2023-04-30 20:27