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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-11-10 10:39

您好!你繳納這個(gè)月社保的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就行了。
然后發(fā)工資的時(shí)候扣回

愛江南 追問

2017-11-10 11:58

老師 可以按照你之前說的這個(gè)分錄操作嗎 感覺用其他應(yīng)收款搞不清

宋生老師 解答

2017-11-10 11:58

你好!當(dāng)然是可以的了??茨阕约哼x擇

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你好 計(jì)提單位部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 8月份計(jì)提工資的分錄 借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)社保分錄 借 管理費(fèi)用-社職 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 9月發(fā)工資分錄 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-15 08:09:17
借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,如果你不是銀行發(fā)工資的話可以做假的。
2016-10-29 21:17:48
個(gè)人承擔(dān)部分要體現(xiàn)在工資表上,并如實(shí)報(bào)個(gè)稅。
2018-10-10 09:40:28
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