請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到個(gè)人交到賬戶的錢,全部用來(lái)繳納社保,個(gè)稅系統(tǒng)已入,該怎么做分錄呢?
秋果
于2021-12-01 15:53 發(fā)布 ??582次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好
計(jì)提單位部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55

你好
8月份計(jì)提工資的分錄
借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用等
貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資
計(jì)提公司承擔(dān)社保分錄
借 管理費(fèi)用-社職
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
9月發(fā)工資分錄
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款-代扣社保
.......
銀行存款
支付社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-代扣社保
貸 銀行存款
2020-04-15 08:09:17

借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,如果你不是銀行發(fā)工資的話可以做假的。
2016-10-29 21:17:48

個(gè)人承擔(dān)部分要體現(xiàn)在工資表上,并如實(shí)報(bào)個(gè)稅。
2018-10-10 09:40:28
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