制造業(yè),一般納稅人這個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)可以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額
歡總在笑
于2023-03-08 19:12 發(fā)布 ??353次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
2023-03-08 19:21
是的,在制造業(yè),一般納稅人在本月內(nèi)可以開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以大于銷項(xiàng)發(fā)票,就需要將多出的購(gòu)進(jìn)稅額,也就是營(yíng)業(yè)稅等支出費(fèi)用留存在稅務(wù)系統(tǒng)當(dāng)中,這就稱為“留底稅額”。留底稅額有助于企業(yè)合理利用其付稅權(quán)益,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),拓展企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。此外,稅收?qǐng)?zhí)法檢查組也會(huì)隨機(jī)抽查企業(yè)近期的銷項(xiàng)發(fā)票與留底稅額,若發(fā)現(xiàn)有不一致的情況,勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)處罰甚至行政處分的結(jié)果。
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是的,在制造業(yè),一般納稅人在本月內(nèi)可以開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以大于銷項(xiàng)發(fā)票,就需要將多出的購(gòu)進(jìn)稅額,也就是營(yíng)業(yè)稅等支出費(fèi)用留存在稅務(wù)系統(tǒng)當(dāng)中,這就稱為“留底稅額”。留底稅額有助于企業(yè)合理利用其付稅權(quán)益,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),拓展企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。此外,稅收?qǐng)?zhí)法檢查組也會(huì)隨機(jī)抽查企業(yè)近期的銷項(xiàng)發(fā)票與留底稅額,若發(fā)現(xiàn)有不一致的情況,勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)處罰甚至行政處分的結(jié)果。
2023-03-08 19:21:40

你好,你的留底加上進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了嗎
2019-01-11 09:40:16

一、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57

您好,您是期末增值稅三級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷項(xiàng)稅額是5000,余額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是3000,余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅,這樣實(shí)際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-11-05 10:07:44

是的,轉(zhuǎn)回之前那還是可以繼續(xù)抵扣
2020-05-14 09:27:59
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