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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-14 11:19

你好!份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

會計 追問

2018-03-14 11:23

未交增值稅的確認 是不是  本月銷項-進項-留底

宋生老師 解答

2018-03-14 11:30

你好!是的。要繳納的就是這樣計算

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以抵扣可以正常抵扣的,你這種情況。
2021-12-15 22:40:58
你好, 是的, 建議按月整理,年底集中裝訂成冊
2020-05-18 15:08:32
你好 收到的發(fā)票都要入賬
2020-05-12 11:29:40
你好!那你現(xiàn)在借原材料等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款等
2019-04-04 15:49:25
你好,是沒有勾選嗎這個發(fā)票。
2021-06-24 12:18:27
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