
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
請問收發(fā)計量差錯屬于人為原因嗎?存貨盤虧時需要進行增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,收發(fā)計量差錯屬于人為原因。 管理不善導致的?存貨盤虧時,需要進行增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購入庫是借商品1000,增值稅進項160,貸:應(yīng)付1160。發(fā)票已經(jīng)認證勾選,下期我開了紅字信息表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬面上怎么做賬,是借應(yīng)付1160,貸:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出160,貸商品1000,能夠標清金額,
答: 借庫存商品-1000 貸應(yīng)付賬款-1160 進項稅額轉(zhuǎn)出160


羅老師 解答
2015-11-08 15:28