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999

職稱注冊會計師

2023-03-08 13:29

首先,我們要根據月末結轉增值稅的計稅原則,確定稅款的科目,這一般是應交稅費-增值稅、應交稅費-進項稅額和應交稅費-出口退稅等科目。然后,根據增值稅稅務登記表和結轉增值稅憑證,分別記錄借方和貸方,以完成月末結轉增值稅的會計分錄。

知識唄 追問

2023-03-08 13:29

能詳細說明一下嗎?

999 解答

2023-03-08 13:29

當然可以。假設月末應繳增值稅為1000元,那么會計分錄就是:借:應交稅費—增值稅 1000 元,貸:銀行存款 1000 元。假設月末應繳進項稅額為500元,那么會計分錄就是:借:應交稅費—進項稅額 500 元,貸:應交稅費—進項稅額準備 500 元。如果月末應繳出口退稅為200元,那么會計分錄就是:借:應交稅費—出口退稅 200 元,貸:應交稅費—出口退稅準備 200 元。

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首先,我們要根據月末結轉增值稅的計稅原則,確定稅款的科目,這一般是應交稅費-增值稅、應交稅費-進項稅額和應交稅費-出口退稅等科目。然后,根據增值稅稅務登記表和結轉增值稅憑證,分別記錄借方和貸方,以完成月末結轉增值稅的會計分錄。
2023-03-08 13:29:05
結轉分錄: 1、結轉進項稅額:?? 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:?? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ????貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):???? 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ????貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 ????貸:銀行存款
2018-12-18 16:05:46
。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-02-27 19:42:02
借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-02 21:34:48
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅78540-49980
2018-02-08 13:12:07
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