老師麻煩寫(xiě)下完整分錄 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
銀行付款是打錯(cuò)收款人戶名,后來(lái)退回了,請(qǐng)問(wèn)需要分 問(wèn)
你好,你銀行余額是已經(jīng)有退回來(lái)了是嗎 答
老師,選項(xiàng)C,D 不明白,能畫(huà)圖講解下嗎、? 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答
不懂為什么要用4月的匯率來(lái)減,而不是買入時(shí)的匯率 問(wèn)
因?yàn)轭}目告訴的是按月計(jì)算匯兌損益,所以5月計(jì)算的時(shí)候就是以4月為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。 答

已交增值稅期末余額借方。年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 已交增值稅本來(lái)是計(jì)入當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅的,你現(xiàn)在可以把所有增值稅子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,如果你數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的話,應(yīng)該是余額和年末應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)是剛好相等的
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)借方余額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn),如何做分錄?
答: 你好,轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
應(yīng)交增值稅借方有期初余額,在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做分錄時(shí)有影響嗎?應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
增值稅已經(jīng)繳納,會(huì)計(jì)分錄做的,借_應(yīng)交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時(shí)候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事
增值稅已經(jīng)繳納,會(huì)計(jì)分錄做的,借_應(yīng)交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時(shí)候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事

