
老師21年支付的費(fèi)用22年才取得發(fā)票,跨年了如何賬務(wù)處理?
答: 應(yīng)先將22年的發(fā)票及時(shí)開具,并將21年的費(fèi)用明細(xì)記入22年應(yīng)收賬款。
請(qǐng)問,21年的費(fèi)用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時(shí)按總金額入的,22年取得專票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 第一個(gè)是紅沖之前的,然后第二個(gè)是做發(fā)票的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司21年預(yù)付了一筆投標(biāo)標(biāo)書的費(fèi)用500元,22年才收到收據(jù)一份沒有發(fā)票該如何處理
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)賬務(wù)處理如下 借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

