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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-04-17 16:02

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等
然后按發(fā)票正常入賬

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 然后按發(fā)票正常入賬
2020-04-17 16:02:09
借應(yīng)付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發(fā)票的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022-04-02 08:58:29
你好,整個(gè)過程是這樣處理 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
你好,匯算清繳前取得發(fā)票,不用單獨(dú)調(diào)整的
2020-04-15 10:21:43
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2016-07-06 15:01:28
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