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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-07 09:38

借:管理費用-業(yè)務招待費 
    貸:庫存商品 
      應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)

雙子花 追問

2017-11-07 09:46

不做商品進銷差價嗎?

宋生老師 解答

2017-11-07 09:49

你好!這個不用做差價。

雙子花 追問

2017-11-07 10:04

借:銷售費用 
貸:其他業(yè)務收入 
借:成本 
貸:庫存商品  
這個分錄可以做嗎?

宋生老師 解答

2017-11-07 10:13

您好!你沒有提現(xiàn)視同銷售的銷項稅啊

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借:管理費用-業(yè)務招待費     貸:庫存商品       應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
2017-11-07 09:38:47
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2017-08-07 17:56:45
借:管理費用 貸:庫存商品 ? 進項轉出
2023-11-16 11:02:42
借:庫存商品 貸:其他應付款——XX股東
2020-06-29 15:59:07
是的,你做的是對的
2017-11-08 10:01:19
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