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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-11-01 15:24

你好!沒有借:應付賬款   貸;本年利潤這樣的分錄啊。

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你好!沒有借:應付賬款 貸;本年利潤這樣的分錄啊。
2017-11-01 15:24:52
您好 取得發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 300000 貸:應付賬款 280000 以前年度損益調(diào)整 20000 借:以前年度損益調(diào)整 20000 貸:利潤分配——未分配利潤 20000
2019-06-06 13:33:04
取得發(fā)票,把之前暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-06-04 18:16:38
同學你好 你匯算清繳之前還可以收到差額嗎
2022-03-29 13:58:05
你好,跨年的涉及損益類的要用以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-31 12:05:20
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