哪位老師有采購報(bào)表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),季度不超45萬,填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),還是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)
答: 同學(xué)你好 按3%征收率計(jì)算應(yīng)稅扣除額:“期初余額”就是上期“期末余額”,上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0;填寫“本期”按照稅收法律法規(guī)取得的適用3%征收率應(yīng)稅扣除額
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),季度不超45萬,填在“小微企業(yè)免稅銷售額”的不含稅銷售額是發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),還是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)
答: 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),季度不超45萬,應(yīng)填寫發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),不含稅銷售額為扣除3%增值稅后的數(shù)額?!靶∥⑵髽I(yè)免稅銷售額”一般指的是一定時(shí)期內(nèi),公司實(shí)際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價(jià)款,以及經(jīng)過計(jì)算得出的銷售額,即發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),而不是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)。 拓展知識(shí):小微企業(yè)免稅額是指小微企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),依照免稅憑證發(fā)票,實(shí)際銷售的貨物或提供的勞務(wù)價(jià)款,以及經(jīng)過計(jì)算得出的銷售額,其中銷售額指的是發(fā)票上“金額”的累計(jì)數(shù),而不是含稅收入扣除3%的累計(jì)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額是填本季度只有12月份開發(fā)票不超過3萬,還是填寫本季度不超9萬的不含稅銷售額。
答: 您好,填寫本季度不超9萬的不含稅銷售額。

