
賬面商品和原材料金額大,實(shí)際沒有這么多,發(fā)票開的少,這個(gè)怎么處理合理
答: 不管如何處理,都需要交增值稅才能處理
老師,您好,如果上個(gè)月暫估金額是1萬元,且原材料已領(lǐng)用,這個(gè)月到票原材料金額實(shí)際為8000元,要怎么處理
答: 你好,你把領(lǐng)用的分錄寫一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估了原材料 配電箱 1099元 并且已經(jīng)用了 后來實(shí)際發(fā)票卻是2000元 現(xiàn)在該怎么做?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 1099 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

