
暫估了原材料 配電箱 1099元 并且已經(jīng)用了 后來實際發(fā)票卻是2000元 現(xiàn)在該怎么做?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 1099 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 2000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
目的就是在別人公司過下賬,實際不買原材料,就是這樣這么一個經(jīng)過
答: 你好,過賬就做 借;銀行存款 貸;其他應付款 賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賬面商品和原材料金額大,實際沒有這么多,發(fā)票開的少,這個怎么處理合理
答: 不管如何處理,都需要交增值稅才能處理


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2017-07-20 08:32
鄒老師 解答
2017-07-20 08:32