你好老師!問(wèn)一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價(jià)值900萬(wàn),抵我們單位貨款160萬(wàn),抵其他單位貨款740萬(wàn),三方簽了抵賬協(xié)議,這種情況我們單位應(yīng)該怎么記賬
務(wù)實(shí)的月光
于2023-03-01 12:53 發(fā)布 ??722次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-01 12:58
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。
1、將900萬(wàn)的房屋價(jià)值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬(wàn)的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為我們單位。
3、將740萬(wàn)的貨款記入應(yīng)付賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時(shí)必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開(kāi)記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
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根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。
1、將900萬(wàn)的房屋價(jià)值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬(wàn)的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為我們單位。
3、將740萬(wàn)的貨款記入應(yīng)付賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時(shí)必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開(kāi)記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
2023-03-01 12:58:33

你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-04-24 11:57:56

需要,你們也需要開(kāi)租賃發(fā)票,對(duì)方需要給你們開(kāi)安裝發(fā)票才可以。
2018-11-16 16:14:28

您好,您收到這臺(tái)車(chē)時(shí)借固定資產(chǎn)貸,者應(yīng)收賬款,您再把這臺(tái)車(chē)丁出去時(shí)做固定資產(chǎn)清理的分錄,然后抵應(yīng)付賬款,
2020-07-06 13:11:07

借;應(yīng)付賬款 累計(jì)折舊 營(yíng)業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)外收入
2016-04-13 11:18:08
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